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스마트스토어, 쿠팡, 11번가, 블로그 마켓 등에서 상품을 판매 중이신가요?
그렇다면 매년 또는 반기마다 부가가치세(VAT) 신고 의무가 있다는 것, 알고 계셔야 합니다.
이번 포스팅에서는 **온라인 셀러(스마트스토어·쿠팡 판매자)**가 꼭 알아야 할
부가세 신고 시기, 신고 방법, 간이 vs 일반과세자 차이, 실무 팁까지
2025년 기준으로 정리해보겠습니다.
✅ 온라인 셀러, 부가세 신고 대상인가요?
네, 맞습니다.
온라인 플랫폼을 통한 판매 행위 = 사업 행위로 간주되며,
사업자등록과 부가세 신고가 의무입니다.
📌 부가세 신고 시기
| 구분 | 신고 시기 | 신고 대상 |
| 일반과세자 | 매년 1월 / 7월 | 반기별 신고 (1기, 2기) |
| 간이과세자 | 매년 1월 1회 | 전년도 총 매출 기준 |
✅ 간이과세자 vs 일반과세자 – 신고 차이
| 항목 | 간이과세자 | 일반과세자 |
| 신고 횟수 | 연 1회 | 연 2회 |
| 세금계산서 | ❌ 발행 불가 | ✅ 발행 필수 |
| 세액 공제 | ❌ 없음 | ✅ 매입세액 공제 가능 |
| 홈택스 신고 | 간편 신고창 | 일반 신고창 (복잡) |
💡 스마트스토어 매출 구분 팁
스마트스토어의 ‘매출’은 공급가액 기준이 아닐 수 있으니 주의해야 합니다!
| 항목 | 설명 |
| 총 매출 | 소비자에게 받은 총 금액 |
| 수수료 제외 | 네이버/쿠팡이 가져가는 수수료 제외 |
| 실제 매출 | 정산 금액 = 공급가액 기준으로 신고해야 함 |
👉 스마트스토어 판매자는 "정산서 내역"을 반드시 확인 후 신고!
📝 부가세 신고 흐름 (홈택스 기준)
✅ 간이과세자 홈택스 간편 신고 절차
- 홈택스 접속 → 로그인
- [신고/납부] > [부가가치세] > 간이과세자 부가세 신고 선택
- 매출금액 입력 (업종별 분류 선택)
- 필요경비(카드매출, 현금영수증 등) 확인
- 신고서 제출 후 납부
✅ 일반과세자 신고 절차
- 홈택스 로그인 후 [부가가치세 일반신고]
- [매출세액 입력] – 정산 내역 기준 공급가액/세액 입력
- [매입세액 입력] – 세금계산서/신용카드매입 증빙 입력
- [가산세 확인], [신고서 제출], [전자납부] 진행
💡 일반과세자는 홈택스 신고가 복잡하므로 세무사 연동 추천
🔍 자주 묻는 질문 (FAQ)
❓ 스마트스토어 수익이 소액인데도 신고해야 하나요?
네. 매출이 적어도 사업자 등록이 되어 있다면 신고는 필수입니다.
무신고 시 가산세 발생합니다.
❓ 간이과세자는 매입자료 제출 안 해도 되나요?
네, 간이과세자는 매입세액 공제가 불가능하므로 매입자료 입력 없음
단, 소득세 신고 시 필요하므로 자료는 따로 보관하세요.
❓ 스마트스토어가 세금계산서 대신 현금영수증을 발행하던데요?
네. 간이과세자나 개인소비자에게는 현금영수증 발행으로 처리됩니다.
B2B 거래 시엔 일반과세자만 전자세금계산서 발행 가능.
📦 실무 팁 요약
| 항목 | 팁 |
| 스마트스토어 정산 기준 | 네이버센터 → 정산내역 → 엑셀 다운로드 |
| 쿠팡 셀러 매출 확인 | 쿠팡파트너센터 → 매출정산 기준 |
| 카드매출 입력 | 홈택스 연동 or 신용카드 매입 내역 다운로드 |
| 소득세 대비 | 부가세 신고 → 종합소득세 신고 자료로 연결됨 |
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